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应急报销流程说明
2022-02-25 14:11   审核人:

应急报销流程说明

 

各处室学院:

在日常工作中,教职工经常遇到需要提前支付或没有发票需要支付的特殊情况,原来的做法既不符合财务制度,也给大家带来麻烦和不便。为了解决这一问题,财务处与用友公司经过多次沟通协调,公司同意免费为我校增加一条审批流程。具体操作方法如下:

第一步:经办人在财务系统(应急支付)上传支付申请,说明原因及理由,同时,电话通知财务处长。

第二步:预算科审核无误后,将审核凭证推送给经办人。

第三步:经办人打印应急支付凭证,属于国库支付的,交给刘建老师,属于基本户支付的,交给王桂林老师。

手续完备后需要报销时,按照现在的报销流程进行。

 

财务处

                            2022年1月14日

 

附件【应急报销流程说明.docx已下载
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